湘东区检察院部门2017年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
第三部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2、 对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。
3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
7、 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括(应列出所有基层预算单位名称):
本部门2017年年末编制人数50人,其中行政编制41人,事业编制9人;年末实有人数58人,其中在职人员49人,离休人员0人,退休人员9人;
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计1,733.46万元,其中上年结转和结余0万元,较上年下降0%;本年收入合计17,334,644.65万元,较上年增长57.92%
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1,733.46万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1,733.46万元,其中本年支出合计1,733.46万元,较上年增长57.92%
年末结转和结余0万元,较上年下降0%
本年支出的具体构成为:基本支出1,112.62万元,占64.19%;项目支出620.84万元,占35.81%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1,038.15万元,决算数为1,733.46万元,完成年初预算的166.98%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为0万元,预决算差额0万元。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国防支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;公共安全支出年初预算数为906.5万元,决算数为1,600.16万元,完成年初预算的176.52%;教育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;社会保障和就业支出年初预算数为69.97万元,决算数为71.46万元,完成年初预算的102.14%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为23.99万元,决算数为24.05万元,完成年初预算的100.21%;节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;资源勘探信息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;商品服务业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;金融支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国土海洋气象支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;住房保障支出年初预算数为37.69万元,决算数为37.79万元,完成年初预算的100.27%;粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;债务付息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出521.78万元,较上年增长6.61%
商品和服务支出329.93万元,较上年增长103.47%
对个人和家庭补助支出140.06万元,较上年增长42.33%
其他资本性支出120.85万元,较上年增长3.23%%
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为43万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为27.05万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的62.91%,决算数较上年下降23.93%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。
(二)公务接待费支出年初预算数为22万元,决算数为9.53万元,完成预算的43.32%,决算数较上年增长17.65%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出17.52万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。
公务用车运行维护费支出年初预算数为21万元,决算数为17.52万元,完成预算的83.43%,决算数较上年下降36.2%。
五、机关运行经费情况说明
本部门2017 年度机关运行经费支出450.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加171.56万元;增长61.44%。
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额16.6万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.6万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
七、国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆 ;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 2017年部门决算表
(见附表)
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准,部门可在此基础上适当细化。“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。